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鼎信数智召开内部审计监督工作会议

2024年08月07日       点击:  537  次


2024年8月6日,鼎信数智召开内部审计监督工作会议。公司领导李秋东、陈梅、贾勇军、陈玉明、张春梅、王上出席会议。综合保障中心、财务管理中心全体员工,各职能部门主管,各事业群内设部门负责人、运保部全体员工70余人参会。


会议学习传达了十一届安徽省委审计委员会第六次会议精神、十二届合肥市委审计委员会第五次会议精神。


公司总经理陈梅对市国资委《关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》进行了深入解读,对公司内审工作进行安排部署。


公司企管会主席李秋东作总结讲话,对公司审计监督工作提出要求:

一要加强认识,提高站位

各部门都要组织学习《实施意见》,传达会议精神,把内部审计工作作为加强合规管理、提升风险控制的重要手段。

二要做好业财、业审一体化
要利用好公司数字化运营管理平台,不断完善业财一体化管理水平,对业务、财务数据进行进一步整理,理顺业务、财务逻辑关系,结合当前情况对应收账款集中梳理、清理,提升数据准确性;在业财一体化的基础上,增进业审一体化功能,实现数字化运营平台“业、财、资、税、审”一体化。

三要正确对待,做好整改

对于审计发现的问题抓整改落实,查缺补漏、建章立制,建立内控体系和长效机制。



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