11月13日,鼎信数智召开内部审计结果反馈会暨内控体系培训。蓝科公司总会计师陈雪梅、法律审计部副部长夏元文、审计组成员出席会议,鼎信公司领导李秋东、陈梅、贾勇军、阮爱霞,内部审计整改工作专项小组成员20余人参会。
一要提高认识,针对审计发现的问题制订整改方案,细化责任分工,明确整改措施、时限、目标要求,扎实做好审计整改“后半篇文章”;
二要举一反三开展自查自纠,深入查找制度、管理的薄弱环节,建章立制,加强管理、堵塞漏洞,变“问题清单”为“成果答卷”;
三要标本兼治,建立审计整改制度化、常态化机制,完善内控制度建设,并做好制度的宣贯、执行和监督,提升合规经营管理水平。
鼎信公司企管会主席李秋东作表态发言,表示全面接受审计建议,将以此次审计整改为契机,持续提升公司内控管理水平,健全标本兼治的长效管控机制,以审促改,切实将审计整改成果转化为治理效能。